目 录
第一部分 喀什地区卫生局卫生监督所单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)部门主要职能
1、卫生监督执法机构主要承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、消毒产品、涉水产品、生活饮用水、传染病监督;
2、打击非法行医和非法采供血等执法监督;
3、食品安全有关工作。
(二)机构设置情况
根据职责,纳入2017年部门预算编制范围的有本所办公、稽查培训科、综合监督科、医疗机构监督科、职业放射卫生监督科、许可科等六个职能科室。
(三)年末编制及实有人数情况
编制人数35人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制35人,全额拨款事业单位人员编制0人。
实有在职人数33人,其中:行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员32人,事业在职0人,工勤在职人数1人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,喀什地区卫生局卫生监督所部门决算包括:喀什地区卫生局卫生监督所部门本级决算、所属单位决算等。
纳入喀什地区卫生局卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆喀什地区卫生局卫生监督所 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况。
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入734.10万元,与上年万元671.75万元相比,增加62.35万元,增长9.28%,支出701.26万元,与上年828.06万元相比,减少126.8万元,降低15.31%,结余209.43万元,与上年176.59万元相比,增加32.84万元,增长18.60%。增加的主要原因是:2017年度援疆资金的拨入、基层服务经费的收入、“服务基层”为民办实事经费收入;减少的原因是:援疆资金使用主要在2016年度。
与预算相比情况: 2017年度收入734.10万元,与预算419.92万元相比,增加314.18万元、增加74.82%;支出701.26万元,与预算596.51万元相比,增加104.75万元、增加17.56%。增加的主要原因是:预算中没有基层服务费的收入与支出、援疆资金拨入与支出。
无其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计734.10万元,其中:财政拨款收入479.29万元,占65.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入254.81万元,占34.71%。与上年相比,增加62.35万元,增加的原因是:2017年度援疆资金的拨入、费的收入、“服务基层”为民办实事经费收入。
与预算相比情况: 2017年度收入734.10万元,与预算419.92万元相比,增加314.18万元、增长74.82%;增加的原因是:2017年度预算中没有援疆资金的拨入、基层服务费的收入、为民办实事经费收入等。
无其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计701.26万元,其中:基本支出509.54万元,占72.66%;项目支出191.72万元,占27.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年相比,减少126.80万元,减少的原因是:援疆资金的使用主要在2016年度。
与预算相比情况: 2017年度支出701.26万元,与预算596.51万元相比,增加104.75万元、增长17.56%;其中:预算基本支出410.32万元,占68.79%,项目支出186.19万元,占31.21%,经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
增加的原因是:援疆资金的支出、基层服务费的支出、为民办实事经费支出等。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入479.29万元,与上年404.75万元相比,增加74.54万元,增长18.42%。增加的主要原因是:基层教育经费收入、人员经费增加、“服务基层”为民办实事经费的增加。财政拨款支出482.79万元,与上年434.15万元相比,增加48.64万元,增长11.20%。其中:基本支出470.14万元,占比97.38%,项目支出12.66万元,占比2.62%。增加的主要原因是:人员经费支出增加、为民办实事经费支出。财政拨款结转结余0万元,与上年3.51万元相比,减少3.51万元,降低100%。减少的主要原因是:2016年末结转重大公共卫生专项资金,2017年末无财政拨款结转结余。
与预算相比情况: 2017年度财政拨款收入479.29万元,与预算419.92万元相比,增加59.37万元、增长14.14%,增加的主要原因是收入增加是人员经费增加、“服务基层”为民办实事经费的支出;2017年度财政拨款支出482.79万元,与预算596.51万元相比,减少113.72万元、降低19.06%,减少的主要原因是预算支出中包含年底结转结余资金。
无其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出482.79万元。与上年434.15万元相比,增加48.64万元,增长11.20%。增加的主要原因是:基层教育经费支出、人员经费支出增加、为民办实事经费支出。其中:按功能分类科目,教育支出3.12万元,社会保障和就业支出46.68万元,医疗卫生和计划生育支出387.01万元,住房保障支出32.07万元,其他支出13.91万元。按经济分类科目,工资福利支出394.10万元,商品和服务支出47.48万元,对个人和家庭的补助支出41.22万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况: 2017年度财政拨款支出482.79万元,与预算596.51万元相比,减少113.72万元、降低19.06%,减少的主要原因是预算支出中包含年底结转结余资金。
无其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算支出。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余209.43万元。与上年176.59万元相比,增加32.84万元,增长18.59%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年3.51万元相比,减少3.51万元,降低100%。年末结转结余资金为上海援疆资金。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。喀什地区卫生局卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要无。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。喀什地区卫生局卫生监督所单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:2017年三公经费支出0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,其中:因公出国(境)费支出0万元,与预算一致;公务用车购置及运行维护费0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,公务接待费支出0万元,与预算0万元相比,减少0万元,降低0%,减少的原因是:严格压缩三公经费支出,减少公务接待。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度喀什地区卫生局卫生监督所单位机关运行经费支出34.83万元,比上年19.18万元相比增加15.65万元,增长81.59%,增加的主要原因是增加了为民办实事经费支出。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
喀什地区卫生局卫生监督所单位政府采购计划11.79万元,其中:政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元;实际采购11.79万元,其中:政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计935.42万元,其中:流动资产258.49万元,固定资产103.95万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值39.76万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:卫生监督执法用车、食品快速检验用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值64.19万元。
无其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,喀什地区卫生局卫生监督所单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
205(教育支出)02(普通教育)01:指学前教育。
208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210(医疗卫生和计划生育支出)04(公共卫生)02:指卫生监督机构。
210(医疗卫生和计划生育支出)04(公共卫生)09:指重大公共卫生专项。
221(住房保障支出)02(住房改革支出)01:指住房公积金。
229(其他支出)99(其他支出)01:指其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》