目录
第一部分喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能:负责落实喀什地区离休退休干部的待遇、生活待遇和医疗保障。
2、机构设置情况:我单位隶属地委老干部局,规格相当正科级,全额预算管理单位,办公室,财务室,小车办,医务室共4个科室。
3、机构人员情况:编制12人,按照编委文件填报,年初实有在职职工10人,本年末实有在职人数10人。我所属于全额财政拨款。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门决算包括:喀什地区驻昌吉市老干部休养所本级决算、所属单位决算等。
纳入喀什地区驻昌吉市老干部休养所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
新疆喀什地区驻昌吉市老干部休养所 |
|
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入194.78万元,与上年189.35万元相比,增加5.43万元,增长2.87%,支出194.78万元,与上年197.40万元相比,减少2.62万元,降低1.33%,结余0万元,与上年0万元相比,无变化。增加变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
与预算相比情况:2017年度收入194.78万元,与预算186.34万元相比,增加8.44万元,增长4.53%,2017年度支出194.78万元,与预算186.34万元相比,增加8.45万元,增长4.53%,增加变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
无其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计194.78万元,其中:财政拨款收入182.78万元,占93.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入12万元,占6.16%。
与预算相比情况:2017年度收入194.78万元,与预算186.34万元相比,增加8.44万元,增长4.53%,其中:财政拨款收入186.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占100%。增加变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
无其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计194.78万元,其中:基本支出171.78万元,占88.19%;项目支出23.00万元,占11.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与预算相比情况:2017年度支出194.78万元,与预算186.34万元相比,增加8.44万元,增长4.53%,其中:基本支出161.34万元,占87.66%;项目支出23.00万元,占12.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入182.78万元,与上年189.35万元相比,减少6.57万元,降低3.47%。增加变化主要原因是:由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。财政拨款支出182.78万元,与上年197.40万元相比,减少14.62万元,降低7.41%。其中:基本支出159.78万元,占87.42%,项目支出23万元,占12.58%。财政拨款结转结余0万元,与上年一致,减少变化的主要原因是:由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
与预算相比情况:2017年度财政拨款收入182.78万元,与预算186.33万元相比,减少3.55万元,降低1.91%,减少变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。 2017年度财政拨款支出182.78万元,与预算186.33万元相比,减少3.55万元,降低1.91%,减少变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
无其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出182.78万元。与上年197.40万元相比。减少14.62万元,降低7.41%。减少变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
其中:按功能分类科目,208类-社会保障和就业支出187.83万元,221类-住房和保障支出9.56万元。按经济分类科目工资福利支出120.06万元,商品服务支出33.71万元、对个人和家庭补助支出29万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出182.78万元,与预算186.34万元相比,减少3.56万元,降低1.91%,减少变化的主要原因是由于本年度干部职工调资及跨年度增资的因素影响。
无其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算支出。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。
财政拨款结转结余0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.25万元,比上年12.50万元减少4.25万元,降低34.00%,减少原因是本年度没有产生公务用车燃油费,都是业务用车燃油费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一致,减少原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出8.25万元,占100%,比上年12.50万元减少4.25万元,降低34%;公务接待费支出0万元,占0%,与上年一致,减少原因是没有发生公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。喀什地区驻昌吉市老干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费8.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.25万元。主要用于公务用车维护保养和燃油添加。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是没有国内公务接待。喀什地区驻昌吉市老干部休养所国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:2017年三公经费支出8.25万元,与预算8.25万元相比,与预算一致,其中:因公出国(境)费支出0万元,与预算一致;公务用车购置及运行维护费8.25万元,与预算一致,公务接待费支出0万元,与预算一致,减少的原因是:严格遵守中央八项规定和自治区十项规定,压缩三公经费支出,减少公务接待。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度喀什地区驻昌吉市老干部休养所是全额拨款事业单位机关运行经费支出10.71万元,比上年26.66万元相比,减少15.95万元,降低59.83%。减少变化的主要原因是遵守中央八项规定,压缩经费支出,减少公务接待。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
喀什地区驻昌吉市老干部休养所政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计267.80万元,其中:流动资产118.32万元,固定资产149.48万元,其中:房屋1182.54(平方米),价值35.95万元,共有车辆5辆,价值107.87万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上通用设备0台(套),其他固定资产价值5.66万元。
无其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,喀什地区驻昌吉市老干部休养所资产有偿使用收入合计5.29万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库5.29万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
2050201—学前教育:指基层教育补助。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指在职职工养老保险缴费支出。
2100406-采供血机构:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2100408- 基本公共卫生服务:该资金用于我站新增人员的工资支出及社保缴费等。
2100409- 重大公共卫生专项:用于艾滋病防疫筛查。
2210201- 住房公积金:在职职工住房公积金缴费。
2299901-其他支出:在职职工补贴。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》